Loading

Publikasi Dinas PUPR Kabupaten Bogor Membangun Kabupaten Bogor


Kuswanto/Editor: Dadan Supardan
5 Tahun lalu, Dibaca : 1486 kali


Kepala Dinas Ir Yani Hassan

Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2019

Anggaran Pendapatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bogor Tahun 2019 sebesar Rp. 2.855.614.000 merupakan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, terdiri dari :

 

A. Retribusi Umum                                                       

Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus               Rp.         741.150.000

    - Perumahan                                 Rp.         253.800.000                     

    - Perusahaan                                Rp.         127.200.000                     

    - Rumah Tangga                          Rp.         151.200.000                     

    - Industri                                        Rp.         133.350.000                     

    - Pertokoan                                   Rp.         31.350.000                        

    - Sekolah                                       Rp.         6.600.000                          

    - Pasar                                            Rp.         37.650.000                        

B. Retribusi Jasa Usaha                                               

1. Retribusi Laboratorium                                            Rp.         250.152.000

2. Retribusi Alat-alat Berat (Workshop)                    Rp.         128.332.000

    2.1 Sewa Alat Berat     Rp.         45.578.000                        

    2.2 Sewa Mesin Gilas   Rp.         53.274.000                        

    2.3 Sewa Dump Truck  Rp.         29.480.000                        

3. Retribusi Tanah Ruang Milik Jalan (RUMIJA)       Rp.         1.735.980.000

TOTAL                                 Rp.         2.855.614.000

 

Sumber Usulan Kegiatan 2019 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bogor

Teknokratik                                       :   785 kegiatan

Musrenbang                                     :    84 kegiatan

Pokir (Pokok Pikiran)                       :      3 kegiatan

Teknokratik/Musrenbang              :      8 kegiatan

Teknokratik/Musrenbang/Pokir   :                 3 kegiatan

Teknokratik/ Pokir                           :      2 kegiatan

Pokir/ Musrenbang                         :      1 kegiatan           

Total Kegiatan                                  : 886 kegiatan

 

Jumlah Anggaran Berdasarkan Sumber Usulan

Teknokratik                                       : Rp. 465.742.143.000

Musrenbang                                     : Rp. 183.301.300.000

Musrenbang/Pokir                          : Rp.    4.300.000.000

Teknokratik/Musrenbang              : Rp.  10.674.244.000

Teknokratik/Musrenbang/Pokir   : Rp. 10.180.000.000

Teknokratik/Pokir                            : Rp.   5.090.000.000

Pokir                                                   : Rp.   8.400.000.000

Total Anggaran                                : Rp. 687.687.687.000

 

Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp. 746.071.905.000 terdiri dari:

               Program                                                                                         Anggaran

A.           Belanja Langsung                                                                                        Rp.               687.687.687.000

1.            Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                      Rp.         6.980.948.000

2.            Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                       Rp.         4.780.525.000

3.            Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                     Rp.         537.995.000

4.            Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

              Capaian Kinerja dan Keuangan                                                                  Rp.         1.252.022.000

5.            Program Pembangunan Jalan dan Jembatan                                         Rp.               305.720.454.000

6.            Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Rp.         9.075.810.000

7.            Program Pembangunan Turap/Talud/Brojong                                      Rp.         9.600.000.000

8.            Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan                   Rp.               159.977.271.000

9.            Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Talud/Bronjong                          Rp.         1.690.300.000

10.         Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan                                      Rp.         1.439.674.000

11.         Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan                                    Rp.         1.346.000.000

12.         Program Pengembangan Sistem Informasi Data Base

               Jalan dan Jembatan                                                                                    Rp.         279.770.000

13.         Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan           Rp.         3.242.041.000

14.         Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa

dan Jaringan Pengairan Lainnya                                                               Rp.         69.767.323.000

15.         Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum

              dan Air Limbah                                                                                              Rp.               32.635.150.000

16.         Program Pengendalian Banjir                                                                   Rp.               36.000.000.000

17.         Program Pengelolaan Jasa Konstruksi                                                    Rp.               40.357.478.000

18.         Program Perencanaan Tata Ruang                                                          Rp.         1.200.000.000

19.         Program Pemanfaatan Ruang                                                                  Rp.         1.244.160.000

20.         Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang                                         Rp.         560.766.000

                                            

B.           Belanja Tidak Langsung                  Rp.         58.384.218.000

               TOTAL                                                Rp.         746.071.905.000

 

Realisasi Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp. 616.002.785.653 dengan capaian kinerja sebesar 71,54%.

 

               Program                                                                                                        Realisasi

A.           Belanja Langsung                                                                         Rp.         558.608.887.939

1.            Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                       Rp.         4.891.426.388

2.            Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur        Rp.         3.698.893.144

3.            Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur      Rp.         269.545.000

4.            Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan    Rp.         1.064.885.200

               Capaian Kinerja dan Keuangan                  

5.            Program Pembangunan Jalan dan Jembatan                          Rp.         290.247.217.051

6.            Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorongRp.          163.178.200

7.            Program Pembangunan Turap/Talud/Brojong                       Rp.         3.653.512.200

8.            Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan    Rp.         74.703.224.063

9.            Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan                       Rp.         795.103.900

10.         Program Pengembangan Sistem Informasi Data Base Jalan

               dan Jembatan                                                                                Rp.         99.822.800

11.         Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan           Rp.         7.652.477.364

12.         Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi,              Rp.               75.653.386.919

               rawa dan Jaringan Pengairan lainnya                        

13.         Program Pengendalian Banjir                                                                   Rp.               15.792.483.955

14.         Program Pengelolaan Jasa Konstruksi                                                    Rp.               21.382.632.473

15.         Program Pembangunan Infrastruktur Air Minum                                  Rp.               33.699.746.500

16.         Program Pembangunan Drainase Lingkungan                                       Rp.               10.820.415.600

17.         Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan dan Air Limbah          Rp.               11.324.076.482

18.         Program Perencanaan Tata Ruang                                                          Rp.         1.683.877.350

19.         Program Pemanfaatan Ruang                                                                  Rp.         455.045.250

20.         Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang                                         Rp.         557.938.100

                                              

B.           Belanja Tidak Langsung                                 Rp.         57.393.897.714

               TOTAL                                                               Rp.         616.002.785.653

 

Capaian Kinerja Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Rehabilitasi Fungsi Jaringan Irigasi D.I Situ Cimanggis

Peningkatan Jalan Jasinga – Tenjo  

IPAL Komunal Desa Cibitung Tengah Kec. Tenjolaya

Pengadaan Tanah

Forum Perangkat Daerah 

Tag : No Tag

Berita Terkait